Iedereen die in Nederland woont of in Nederland een onderneming heeft gevestigd moet aangifte doen over zijn of haar inkomsten. Ook mensen die in het buitenland wonen en inkomen uit Nederland ontvangen kunnen hierover belasting verschuldigd zijn. Hierbij zijn diverse factoren van belang.
Aangifte vennootschapsbelasting
Bij de aangifte vennootschapsbelasting gaat het om meer dan alleen het aangeven van winsten over het boekjaar. Door wisselingen in winsten of verliezen, investeringen of kosten liggen fiscale mogelijkheden open. Met een aangifte vennootschapsbelasting besteden wij dan ook extra aandacht aan:
- investeringsaftrek
- optimalisatie gemengde kosten
- verbetering fiscale positie directeur-grootaandeelhouder (DGA)
- optimalisatie tussen winsten, salaris en dividend
- opvolging aangiftes met elektronisch cliëntadministratiesysteem
- Carry back/Carry forward verliescompensatie
Aangifte inkomstenbelasting
Bij elke aangifte streven wij naar fiscale optimalisatie. Wij hebben hierbij aandacht voor:
- fiscale voordelen
- fiscale partner- en/of kind-situatie
- belastingteruggave over meerdere jaren
- recht op toeslagen
- actuele fiscale mogelijkheden
- opvolging aangiftes met elektronisch cliëntadministratiesysteem
- gerichte vragenlijst om meer voordeel uit iedere aangifte te halen
Belastingdruk verminderen? Maak een afspraak
Wij proberen de belastingdruk zoveel mogelijk te beperken. In het beste scenario krijg je door ons werk belasting terug of realiseer je een enorme besparing.
Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.